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为充分发挥内部审计在内部控制管理中的监控和风险预警作用,确保建设资金安全有效使用。近日,财务部对兰州南绕城项目各路基单位建设资金使用情况进行了现场审计。

在审计过程中,财务部工作人员通过现场查阅各单位会计凭证、经济合同、核对安全生产费用购买清单等资料,对各单位建设资金使用情况进行了审计。共发现问题9项,提出审计建议8项。并要求兰州南绕城项目办,一是进一步加强承包人建设资金的监管。二是督促有关单位完善内部管理机构。三是加强各施工单位的劳务用工的管理,督促承包人按时兑付农民工工资,防止因欠薪而引发的上访、围堵等群体性事件发生。

     目前,各有关单位针对发现的问题正在积极整改中,财务部计划于近期还将对整改情况进行复查。

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